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索  引  号 ggzy-30/2017-0827651 主题分类
发布机构 公共资源交易中心 发文日期
名        称 神农架林区公共资源交易中心2015年部门决算编制说明
文        号 主  题  词

神农架林区公共资源交易中心2015年部门决算编制说明

一、单位概况

1、工作职责一是负责工程报建信息、招标公告、资格预审信息、中标信息的收集、发布、统计和分析,做好招投标项目开评标过程中的数据录入、现场记录和保密工作;负责招投标网站相关信息的收集、编辑和更新工作;配合林区招投标管理办公室(以下简称林区招投标办)做好相关政策法规、通知公告和其它招投标信息发布工作。二是建立和完善评标专家抽取系统,负责专家库的建立、维护和专家的使用与管理,记录和考核评标专家的出勤情况和评标活动;做好专家的资料收集、分类和专家信息更新工作;协助林区招投标办做好评标专家培训工作,建立培训档案;及时向林区招投标办反馈并协助调查开标评标过程中发现的问题;建立并协助林区招投标办向社会公布招投标市场主体各方(含执业人员)的不良行为记录。三是负责招标办系统网络与办公设备的维护管理;负责招投标相关文件和档案材料的接收、整理、立卷和统一管理,建立档案管理制度,并按规定为有关部门及单位提供档案查阅服务;负责向社会提供有关企业资质、专业人员和项目相关信息的查询服务。四是负责项目报建与备案登记和相关材料的收集、分类与归档工作;指导招标人或招标代理机构填写备案相关材料;负责投标保证金的收取,核查并向招标人提供到账情况,及时办理已履行审批手续的投标保证金退还事宜。五是负责工程项目报建、工程承发包方及中介机构资格审查、工程招标、投标、开标、评标、定标、发放中标通知书以及工程承包合同签订等招投标活动和过程的监管备案工作。六是负责招标文件以及各种业务文件的审核把关;负责相关行政公文和各类制式文本的起草、修改和完善工作;负责收文登记、印章管理、公文管理、内务管理等工作;负责信访、质疑的接待和查处工作;负责组织业务培训工作。七是按规定交纳有关税费,不乱收费,不随意减免费用;严守秘密,创造公开、透明的市场竞争环境。林区综合招投标中心的岗位设置为:项目备案、招标文件审核(资格预审文件审核)、发布招标公告(资格预审公告)、资格预审场地安排、资格预审申请文件递交、资格预审专家抽取、资格预审评审、确定投标单位、发布拦标价、开标场地安排、开标记录、抽取专家、安排评标场地、评标记录、中标结果公示、公示审核、资料归档、结果确认。

2、机构设置。内设三个科室,分别为办公室(综合科)、市场交易科、监督检查科。

3、人员构成。单位实有人员12人,全额事业编制10人,其中:副主任1名;办公室3名、市场交易科3名、监督检查科3名;以钱养事1人,单位正职领导编制在原单位,无退休人员。

二、收入:1,288,577.27元

按收入来源分:财政拨款656,394.00元,事业收入(交易平台信息服务费)631,710.00元,其他收入(利息)473.27元。与上年对比增加656,090.21元,增长率103.73%,主要原因:一是单位业务量增大;二是2015年从国资公司调入3名人员,经费增加。

三、支出:1,089,278.62元

其中:工资福利支出577,730.50元,对个人和家庭补助支出(医疗费)24,559.20元,商品和服务支出429,348.92元,其中:办公费49,353元,印刷费2192元,手续费870元,邮电费57,666元,差旅费43,015元,租赁费12,910元,培训费1,200元,公务接待费38,418元,劳务费36,588.2元,工会经费26,331.68元,税金及附加35,121.46元,其他商品服务支出65,131.14元;其他资本性支出(办公设备购置费)57,640.00元。与上年相比增加了320,822.09元,增长率41.75%。主要原因:一是单位业务量增加;二是人员费用增加。

四、财政拨款收入支出决算情况

1、收入决算656,394元,支出决算656,394元,与上年相比增加63,640元,增长率10.74%。其中:工资福利支出435,444.06元,商品服务支出196,390.74元,对个人和家庭的补助24,559.2元。

2、支出明细。基本工资305,665元,津贴补贴91,745.5元,其他工资福利支出38,033.56元,印刷费1614元,邮电费23,398元,差旅费11,059元,公务接待费38,418元,劳务费36588.2元,公务用车运行维护费60,552.44元,税金及附加5782.02元,其他商品和服务支出18,979.08元,医疗费24,559.2元。

五、“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出98,970.44元,其中:公务接待费38,418元,与年初预算3.6万元相比增加了2418元,与上年相比增加了8855元,增长率23%;公务用车运行维护费60,552.44元,与年初预算3.2万元相比增加了28,552.44元,与上年相比增加了30842.44元,增长率50.94%。

2、增长主要原因是单位职责规范业务量增加。

3、全年共接待8个批次,人数60人,无因公出国(境)费用。

六、固定资产情况

年末固定资产479,315.82元,本年度新增办公设备57640元。

七、结余:459,407.04元

上年基本支出结余260,108.39元+本年收支结余199,298.65元=累计结余459,407.04元。

八、报表中有疑议需说明的地方

1、办公用房:在国土局大楼统一办公。

2、办公用车:借用环保局车辆。



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